|
HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 22/2014/NQ-HĐND |
Hà Nam, ngày 02 tháng 12 năm 2014 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ NAM NĂM 2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Sau khi xem xét Tờ trình số 2109/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của tỉnh Hà Nam với các chỉ tiêu sau:
1. Dự toán thu ngân sách nhà nước: 5.845.471 triệu đồng:
a) Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.079.000 triệu đồng, trong đó:
- Thu nội địa để cân đối ngân sách: 2.302.000 triệu đồng, tăng 5% so với ước thực hiện năm 2014.
- Thu thuế xuất nhập khẩu: 777.000 triệu đồng, tăng 3% so với DTTW giao.
b) Thu phản ánh qua ngân sách: 102.000 triệu đồng bằng 52% so với dự toán địa phương năm 2014.
c) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.594.471 triệu đồng, tăng 25% so với dự toán năm 2014 (đã bao gồm vốn nước ngoài 384.450 trệu đồng)
d) Thu vay theo K3, Đ8, Luật Ngân sách Nhà nước: 70.000 triệu đồng.
2. Dự toán thu ngân sách địa phương được hưởng: 5.045.411 triệu đồng
a) Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.278.940 triệu đồng, trong đó:
b) Các khoản thu phản ánh qua ngân sách: 102.000 triệu đồng, bằng 52% so với dự toán địa phương giao năm 2014.
c) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 2.594.471 triệu đồng
d) Thu vay theo K3, Đ8, Luật Ngân sách Nhà nước: 70.000 triệu đồng.
3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2015: 5.045.411 triệu đồng (theo số thu địa phương phấn đấu)
a) Chi cân đối: 3.845.245 triệu đồng, tăng 11% so với dự toán địa phương năm 2014, bao gồm:
- Chi đầu tư phát triển: 608.238 triệu đồng, bằng 135% dự toán trung ương giao.
+ Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước: 220.100 triệu đồng bằng 100 % dự toán trung ương giao.
+ Chi xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 218.500 triệu đồng.
+ Trích quỹ phát triển đất: 95.838 triệu đồng
+ Chi cho quy hoạch từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách tỉnh: 2.300 triệu đồng.
+ Chi vay theo K3, Đ8, Luật Ngân sách Nhà nước: 70.000 triệu đồng
+ Chi hỗ trợ doanh nghiệp:1.500 triệu đồng bằng 100% DT trung ương
- Chi thường xuyên: 3.070.734 triệu đồng, đạt 106% DT trung ương giao.
- Bổ sung quĩ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng, bằng 100% DTTW giao.
- Dự phòng ngân sách: 71.278 triệu đồng, bằng 67% DT trung ương giao.
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 93.995 triệu đồng bằng 100% dự toán trung ương giao.
b) Dự toán chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.040.166 triệu đồng, bằng 87% dự toán trung ương giao.
c) Dự toán chi từ nguồn tăng thu: 58.000 triệu đồng, trong đó 50% tăng thu thuế phí chưa phân bổ: 29.000 triệu đồng; 50% để điều chỉnh tiền lương tăng theo qui định: 29.000 triệu đồng.
d) Dự toán chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 102.000 triệu đồng
Điều 2. Nhất trí thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung ngân sách huyện, thành phố năm 2015 (có biểu chi tiết kèm theo).
1. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 3.040.142 triệu đồng
a) Chi từ nguồn cân đối cho các sở ngành, cơ quan đơn vị và chi đầu tư phát triển: 1.877.181 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối: 358.208 triệu đồng
+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn tập trung: 154.070 triệu đồng (Trong đó trả hoàn ứng trước ngân sách 8.000 triệu đồng; chi trả nợ gốc vay tín dung 131.250 triệu đồng).
+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 34.500 triệu đồng.
+ Trích lập quỹ phát triển đất: 95.838 triệu đồng
+ Qui hoạch, chỉnh lý biến động đất đai, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 2.300 triệu đồng.
+ Hỗ trợ doanh nghiệp: 1.500 triệu đồng
+ Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay theo K3, Đ8, Luật NSNN: 70.000 triệu đồng
- Phân bổ chi thường xuyên từ cân đối ngân sách cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và một số mục tiêu, nhiệm vụ: 1.468.995 triệu đồng
- Dự phòng ngân sách và trích quĩ dự trữ tài chính: 49.978 triệu đồng
b) Chi từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.040.166 triệu đồng.
- Chương trình mục tiêu quốc gia: 73.464 triệu đồng
- Chi các chương trình dự án do ngân sách trung ương hỗ trợ: 401.400 triệu đồng
- Vốn nước ngoài: 384.450 triệu đồng.
- Chi thực hiện các nhiệm vụ khác: 180.852 triệu đồng
c) Chi từ nguồn tăng thu: 58.000 triệu đồng
d) Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 64.795 triệu đồng
2. Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố: 1.610.799 triệu đồng
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2014./.
CHỦ TỊCH Mai Tiến Dũng |